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1.22.3.1. Causali Prima Nota Cassa

Prima Nota Cassa - Tabelle Prima Nota Cassa Clienti - Causali Prima Nota Cassa

Per semplificare l'inserimento delle registrazioni di Prima Nota Cassa il gestionale prevede la configurazione delle Causali di Prima Nota Cassa
Attraverso le causali il sistema riconoscerà quali dati richiedere per l'inserimento delle registrazioni
Il gestionale propone nella sua configurazione di base alcune causali preimpostate sia per gli incassi che per i pagamenti
 
 
Nome  Campo
 
Descrizione
Codice
Codice Causale
E' opportuno codificare le causali suddividendole in funzione delle tipologie
  • Incassi
  • Pagamenti
  • Spese
  • Saldo Iniziale
  • Giroconto Cassa/Banca - Banca/Cassa
Descrizione
Descrizione
Tipo Causale
Tutte le causali di prima nota cassa sono contraddistinte dal Tipo Causale.
L'attributo è utilizzato nella procedura di inserimento per richiedere o meno la compilazione di alcuni campi come ad esempio il cliente o il fornitore oltre ad effettuare o meno alcuni controlli sulla registrazione di prima nota
L'archivio è predefinito e non è modificabile dall'utente
Default
Codice causale di default
Ordinamento
Permette di configurare l'ordinamento dei codici causali
 

Tipi Causali Contabili

Di seguito sono elencati i Tipi Causali di Prima Nota Cassa disponibili
Codice
 
Descrizione
XCBIC
INCASSO GENERICO CLIENTE
XCBIE
INCASSO CLIENTE DA SCADENZA
XCBIN
INCASSO GENERICO
XCBNN
SALDO INIZIALE
XCBOE
PAGAMENTO FORNITORE DA SCADENZA
XCBON
PAGAMENTO GENERICO
XCBOP
PAGAMENTO GENERICO FORNITORE
XCBSN
GIROCONTO
 

Causali Contabili preimpostate

Il gestionale propone delle causali contabili di prima nota cassa preimpostate
 
Codice
 
Descrizione
9100
INCASSO GENERICO
9150
INCASSO GENERICO CLIENTE
Richiede anche il cliente associato alla registrazione
9151
INCASSO FATTURA CLIENTE
Richiede anche il cliente, la data e il numero della fattura associati alla registrazione
9199
SALDO INIZIALE
La causale è utilizzata per inserire i saldi iniziali dei conti cassa e banche
9200
PAGAMENTO GENERICO
9250
PAGAMENTO GENERICO FORNITORE
Richiede anche il fornitore associato alla registrazione
9251
PAGAMENTO FATTURA FORNITORE
Richiede anche il fornitore, la data e il numero della fattura associati alla registrazione
9152
PAGAMENTO UTENZE
9300
SPESE VARIE
9301
SPESE BANCARIE
9302
SPESE POSTALI
9900
GIROCONTO
Permette di girocontare un importo da un conto ad un altro, ad esempio un versamento dalla cassa alla banca